50383 | 24SAGCT | 12/01/2024 | 750 | 3 | 11/01/2024 | 9 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0001101296 DEL 28/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE - DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z47343F285 | | | |
50431 | 24SAGCT | 23/01/2024 | 0 | 20 | 22/01/2024 | 51 | MEPA - ODA IMPEGNO SPESA ANNO 2024 ''SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS" - CIG: B007EDE357 | | | |
50471 | 24SAGCT | 06/02/2024 | 0 | 39 | 02/02/2024 | 84 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IOVINO ANNA, VIA VITTORIO VENETO, 42 GRAGNANO (NA), C.F. VNINNA68M43L845S. PERIODO 01/02/2024-31/12/2024. CIG B018A78846. | | | |
50479 | 24SAGCT | 06/02/2024 | 0 | 38 | 02/02/2024 | 83 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 11 MESI (01/02/2024 31/12/2024), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B018B9EAE3 | | | |
50482 | 24SAGCT | 06/02/2024 | 0 | 36 | 02/02/2024 | 80 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6/PA - MEPA - SERVIZIO MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DOMINIO PEC.COMUNEPAGANI.IT- DITTA CONSULENTI ASSOCIATI SRLS - CIG: B007EDE357 | | | |
50494 | 24SAGCT | 08/02/2024 | 0 | 52 | 08/02/2024 | 119 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FILO DIRETTO. CIG: B025B9AD39 | | | |
50525 | 24SAGCT | 08/02/2024 | 0 | 51 | 08/02/2024 | 117 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RADIOFONICA TRAMITE EMITTENTE RADIOBASE. CIG: B0343CFCCA | | | |
50526 | 24SAGCT | 08/02/2024 | 0 | 48 | 08/02/2024 | 109 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG: B03813FFF1 | | | |
50535 | 24SAGCT | 13/02/2024 | 5978 | 53 | 12/02/2024 | 123 | DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NELLE PROCEDURE CONSIP MEPA CIG: B03A7A3E44 | | | |
50565 | SLPCP21 | 28/02/2024 | 0 | 41 | 27/02/2024 | 183 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI VIA A. CALIFANO - CIG: B0691FB547 | | | |
50594 | 24SAGCT | 28/02/2024 | 0 | 76 | 27/02/2024 | 191 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG PRIMARIO 9458158EE1 CIG DERIVATO B08549B35D | | | |
50616 | SLPCP21 | 12/03/2024 | 0 | 66 | 11/03/2024 | 240 | RINNOVO ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2024/2026, CON LA DITTA MANUSERVICE IMSA AUTOMAZIONI S.R.L., PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA POSTA NELL'ANDRONE AL PIANO TERRA DI PALAZZO SAN CARLO - | | | |
50621 | SLPCP21 | 18/03/2024 | 0 | 71 | 14/03/2024 | 245 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ACCORDO QUADRO ART. 59 DL.VO 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024CIG: B010F9E6EA | | | |
50626 | SLPCP21 | 08/03/2024 | 0 | 55 | 05/03/2024 | 212 | PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CERNITA, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO, COSTITUENTI DA MANUFATTI DA DEMOLIRE IN VIA CARLO TRAMONTANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B08D775EC6. | | | |
50651 | 24SAGCT | 12/03/2024 | 0 | 85 | 11/03/2024 | 233 | IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - CIG: B0AFABBE9A. | | | |
50655 | 24SAGCT | 12/03/2024 | 0 | 86 | 11/03/2024 | 236 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DIGITALE PER LE FESTIVITÀ DELLA MADONNA DELLE GALLINE E DI S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI - CIG: B0A1F4863C | | | |
50657 | 24SSPCSC | 12/03/2024 | 0 | 9 | 11/03/2024 | 229 | PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AVVOCATURA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA C.U.C. - CIG: B0B6A2A3D7 | | | |
50665 | 24SAGCT | 18/03/2024 | 0 | 88 | 14/03/2024 | 250 | POC CAMPANIA 2014/2020. DGR N. 176 DEL 04/04/2023: PROGETTO LE CITTÀ DELL’AGRO: UN LEGAME SENZA TEMPO. STORIE DI SANTI E TRADIZIONE II EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA CUP: I49I23000470001 - CIG: B0BB39CFBA | | | |
50705 | SLPCP21 | 09/04/2024 | 0 | 100 | 08/04/2024 | 335 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA TEN. M. PITTONI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE CUP I41B21001440001 CIG B0BDDEFD0E | | | |
50733 | 24SAGCT | 29/03/2024 | 0 | 106 | 29/03/2024 | 295 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DELL’EVENTO FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE 2024 ALLA SOCIETÀ M-ADV SRLS. CIG: B107585CDA | | | |
50741 | 24SAGCT | 04/04/2024 | 0 | 110 | 03/04/2024 | 307 | DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. MEPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT PER IL SITO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B10F9D8F62 | | | |
50743 | SLPCP21 | 09/04/2024 | 0 | 91 | 08/04/2024 | 322 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO DI N. 3 CORSI E-LEARNING PER AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA DI 40 ORE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE - CIG: B0E37D4009 | | | |
50761 | 24SAGCT | 09/04/2024 | 0 | 114 | 08/04/2024 | 319 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 79/01 ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 | | | |
50773 | 24SAGCT | 11/04/2024 | 0 | 119 | 11/04/2024 | 346 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 18 DEL 04/04/2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROF. POLISO ROSARIO- CIG: Z683DE9CDC | | | |
50791 | 24SAGCT | 12/04/2024 | 0 | 120 | 11/04/2024 | 349 | AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PAGANI, IN PIAZZA D’AREZZO N. 33 E VIA PITTONI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TITANO SRLS - P.I.06129430655. CIG: B1147BE80D | | | |
50803 | 24SAGCT | 18/04/2024 | 0 | 127 | 17/04/2024 | 370 | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL SIG. ALFONSO PANDOLFI PER IL SERVIZIO AUDIO/LUCI PRESSO L’AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ ANNUALITA’ 2024-2025 - CIG: Z173D7A039 | | | |
50814 | SLPCP21 | 18/04/2024 | 0 | 104 | 17/04/2024 | 375 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO/ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO ETTORE PADOVANO ASTARITA E VIA CESARANO CPV 71322000-1 CIG B1207FAB13 | | | |
50823 | SF21 | 18/04/2024 | 23500 | 18 | 17/04/2024 | 362 | SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B12C722A57 | | | |
50980 | 24SAGCT | 27/05/2024 | 0 | 169 | 27/05/2024 | 518 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22/05/2024 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARTINA NACCHIO P.IVA: 06237240657, PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAGANI - CIG: B03813FFF1. | | | |
50985 | 24SAGCT | 27/05/2024 | 20850,28 | 171 | 27/05/2024 | 520 | DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL - CIG: B1C35DDD2F | | | |
50989 | SAV21 | 30/05/2024 | 0 | 20 | 29/05/2024 | 531 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO GESTITO DAL COMUNE DI PAGANI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. TD. 4375672. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B1CA0B58C6 | | | |
51064 | 24SAGCT | 14/06/2024 | 0 | 193 | 14/06/2024 | 595 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AUDIOVISIVA TRAMITE PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO AGRO 24. CIG: B033E0991C | | | |
51074 | 24SAGCT | 14/06/2024 | 0 | 195 | 14/06/2024 | 601 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE: PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: B1E3CFC19F | | | |
51102 | SLPCP21 | 02/07/2024 | 0 | 193 | 01/07/2024 | 656 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, CONDIZIONAMENTO, RILEVAMENTO FUMI E RICICLO ARIA DA REALIZZARE PRESSO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO SANT’ALFONSO DI VIA PITTONI, DA ADIBIRE AD UFFICI CIG: B20CEAF1C4 | | | |
51103 | 24SAGCT | 24/06/2024 | 6950,08 | 201 | 21/06/2024 | 635 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 603 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO ANNO 2024 DI ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA ANTIVIRUS CLIENT-SERVER SU PIATTAFORMA CLOUDWITHSECURE E ENDIAN UTM VIRTUAL"- CIG: B1C35DDD2F | | | |
51120 | 24SAGCT | 28/06/2024 | 123875,4 | 204 | 27/06/2024 | 647 | MEPA_ODA- RINNOVO IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO E APSER.CLOUD_ (HYPERSIC) - DITTA APKAPPA SRL, CIG: B2396513CE | | | |
51143 | SF21 | 11/07/2024 | 11750 | 29 | 03/07/2024 | 669 | DITTA PIETRO DELLA TOMMASA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 13/06/2024 L SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE FINANZIARIO ODA MEPA N. 7788940 PROCEDURA D’ACQUISTO N. 601219 CIG:B12C722A57 | | | |
51189 | 24SAGCT | 18/07/2024 | 0 | 218 | 18/07/2024 | 720 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNALI E RACCORDO CON IL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL’ASSOCIAZIONE DENTRO LA NOTIZIA CIG: B2739D6AA4 | | | |
51198 | 24SAGCT | 18/07/2024 | 0 | 217 | 18/07/2024 | 719 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. N. 36/2023. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI NELL’ AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. | | | |
51216 | SLPCP21 | 25/07/2024 | 0 | 220 | 23/07/2024 | 735 | NOLEGGIO VEICOLO A LUNGO TERMINE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B278C4B658. | | | |
51225 | SF21 | 25/07/2024 | 183 | 35 | 24/07/2024 | 739 | DITTA TAMMARO NICOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/PA DEL 17/07/2024 ODA N. 199114 - FASE N. 7132682 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA COPIA STAMPA A4 A3 MARCA OLIVETTI COPIA 4500 MATRICOLA 866, PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 | | | |
51248 | 24SAGCT | 29/07/2024 | 0 | 235 | 26/07/2024 | 760 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER L’EVENTO CLEMENTINO LIVE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B272F7278B | | | |
51254 | 24SAGCT | 31/07/2024 | 0 | 244 | 30/07/2024 | 776 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE IN PRODUZIONE COMPLETA CON ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI PER L’ANNO 2024. CIG: B2A0AA70CD | | | |
51279 | 24SAGCT | 07/08/2024 | 732 | 246 | 06/08/2024 | 795 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 109 E DEL 5/04/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN COOKIE BANNER DENOMINATO COOKIEOBT DITTA DBNET SRL CIG: B10F9D8F62 | | | |
51288 | SAV21 | 08/08/2024 | 0 | 30 | 07/08/2024 | 801 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LUIGI SALERNO IN MERITO ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE PARTECIPATE. CIG B2B95A12B6 | | | |
51298 | 24SAGCT | 08/08/2024 | 0 | 250 | 08/08/2024 | 815 | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 1318 DEL 30.12.2023. | | | |
51309 | 24SAGCT | 04/09/2024 | 195 | 251 | 03/09/2024 | 836 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820240714002561 DEL 29.07.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/4/2024 -15/07/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 | | | |
51364 | 24SAGCT | 10/09/2024 | 2522,96 | 263 | 10/09/2024 | 863 | MEPA- ODA IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE E HARDWARE N.4 TERMINALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE DITTA KRONOTECH SRL CIG: B2F45022F1 | | | |
51429 | 24SAGCT | 01/10/2024 | 4426,74 | 295 | 30/09/2024 | 940 | : DETERMINA A CONTRARRE MEPA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F | | | |
51430 | 24SAGCT | 07/10/2024 | 460,55 | 300 | 04/10/2024 | 955 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023- SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR - CIG:B3358E10F1 | | | |
51465 | 24SAGCT | 15/10/2024 | 18300 | 303 | 14/10/2024 | 979 | PNRR- M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104398 DEL 2/10/2024- CUP: I51F22008190006 CIG: 9877886166 | | | |
51468 | 24SAGCT | 15/10/2024 | 17934 | 304 | 14/10/2024 | 982 | PNRR - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103635 DEL 31.07.2024 - CIG 95610815A3 CUP I41F22000910006. | | | |
51497 | 24SAGCT | 24/10/2024 | 460,55 | 315 | 23/10/2024 | 1013 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 330 DEL 8/10/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE UNIFLAIR DITTA ASSITEC SRL - CIG:B3358E10F1 | | | |
51505 | SLPCP21 | 07/11/2024 | 0 | 305 | 07/11/2024 | 1052 | NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE MARCELLO TORRE DI PAGANI. CIG: B2F55AE501 | | | |
51523 | 24SAGCT | 31/10/2024 | 9999,73 | 319 | 31/10/2024 | 1026 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104599 DEL 15/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI HYPERSIC ANNO 2024 IV TRIMESTRE 2024 - CIG:Z3B3DE9D7A | | | |
51542 | 24SAGCT | 07/11/2024 | 4426,74 | 326 | 07/11/2024 | 1057 | LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 2A0006365 E 2A0006366 DEL 17/10/2024 - MEPA ASSISTENZA, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE LENGRAND DI NUM. 2 UPS TRIMOD HE20KVA, DITTA BORRI SPA, CIG: B328227E3F | | | |
51582 | 24SAGCT | 13/11/2024 | 7905,6 | 331 | 12/11/2024 | 1068 | PNRR - MISURA 1.4.4 - SPID CIE - M1 C 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105006 DEL 31.10.2024 - CUP:I41F22000920006 CIG: 992293482D. | | | |
51587 | 24SAGCT | 13/11/2024 | 195 | 332 | 12/11/2024 | 1070 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 6820241014001864 DEL 29.10.2024 - CONVENZIONE CT8 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 15/7/2024 -15/10/2024 - TIM SPA- CIG_Z2333F4C55 | | | |
51627 | 24SAGCT | 21/11/2024 | 0 | 336 | 21/11/2024 | 1123 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PAGANI NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO). DELIBERA N. 41 DEL 15/04/2024. CIG: B43E07425A | | | |
51632 | SLPCP21 | 03/01/2025 | 0 | 405 | 31/12/2024 | 1363 | CODICE CIG: B4524687FF - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE RIGENERAZIONE URBANA VIA MARCO TENENTE PITTONI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA | | | |
51635 | 24SAGCT | 21/11/2024 | 263520 | 335 | 21/11/2024 | 1122 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 320/01 DEL 15/11/2024 - ESTENSIONE BIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, BANDA ULTRA LARGA , PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024- DITTA CONNECTIVIA SRL, CIG: ZC23957B89 | | | |
51650 | 24SAGCT | 27/11/2024 | 14206,27 | 343 | 27/11/2024 | 1146 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E SERVIZI REM-IT 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFOCERT SPA, PER LA FORNITURA DI CASELLE PEC E SERVIZI COLLEGATI, ID 2556- CIG 9774270EC1 | | | |
51673 | 24SAGCT | 04/12/2024 | 11590 | 350 | 04/12/2024 | 1163 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 0002105272 DEL 20/11/2024- SERVIZIO ANNUALE CONSERVAZIONE A NORMA APSER.ARCHIVIO - DITTA APKAPPA SRL CIG: B2396513CE | | | |
51677 | 24SAGCT | 02/12/2024 | 0 | 346 | 29/11/2024 | 1152 | SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NEL COMUNE DI PAGANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2024/2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B487594A3F | | | |
51679 | 24SAGCT | 02/12/2024 | 0 | 345 | 29/11/2024 | 1151 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO 14X8 SUL GHIACCIO SINTETICO E NOLEGGIO DI N. 5 CASETTE DI LEGNO 3X2 PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI NATALIZI NEL COMUNE DI PAGANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. CIG. B488CCC366 | | | |
51697 | 24SAGCT | 04/12/2024 | 0 | 353 | 04/12/2024 | 1186 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO STAMPA DEI VOLUMI DA INSERIRE IN PROSECUZIONE NELLA COLLANA LA CITTÀ INVISIBILE. STORIA E STORIE DI CULTURA PAGANESE. CIG: B496913AB7 | | | |
51705 | 24SAGCT | 04/12/2024 | 0 | 351 | 04/12/2024 | 1169 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER N. 12 EVENTI DI ANIMAZIONE ITINERANTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025. CIG: B498B7170F | | | |
51807 | 24SAGCT | 16/12/2024 | 0 | 368 | 13/12/2024 | 1256 | PROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON IL GESTORE FASTWEB S.P.A., SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 CIG PRINCIPALE: 605462636F - CIG DERIVATO: Z2726F7D2D | | | |
51827 | 24SAGCT | 27/12/2024 | 0 | 385 | 18/12/2024 | 1299 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 2040/240028173 DEL 22/11/2024- FORMAZIONE MINERVA ABB.ANNUALE - DITTA MYO SPA CIG: B43E07425A | | | |
51860 | SLPCP21 | 31/12/2024 | 0 | 400 | 30/12/2024 | 1356 | PULIZIA ED ESPURGO DI N. 1.500 CADITOIE RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PAGANI. CIG: B4F1B4A61A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | | | |
51861 | 24SAGCT | 27/12/2024 | 0 | 393 | 23/12/2024 | 1321 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, IN PRESENZA, DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IL SERVIZIO PREVEDE ANCHE LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA (MACCHINA PER STENOTIPIA, PERSONAL COMPUTER PORTATILE, REGISTRATORE). CIG: B4F03C2AEF | | | |
51862 | 24SAGCT | 27/12/2024 | 0 | 394 | 23/12/2024 | 1322 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVALE VINVENZO VIA B. MANGINO, 52 PAGANI C. F. CVL VCN 75S11 G230P P. I. 05767210650, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO, PER 12 MESI (01/01/2025 31/12/2025), DI TUTTI GLI INTERVENTI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI. CIG: B4F039FE0C | | | |
51865 | 24SAGCT | 27/12/2024 | 0 | 391 | 23/12/2024 | 1317 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN PRODUZIONE COMPLETA PER L’ESIBIZIONE DEL DJ ANDREA DAMANTE IN DATA 5 GENNAIO 2025 PRESSO PIAZZA S. ALFONSO PAGANI. CIG: B4F9CFDE13 | | | |
51896 | 24SAGCT | 31/12/2024 | 1973,96 | 403 | 30/12/2024 | 1352 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - MEPA - ODA '' SERVIZI ZIMBRA E HOSTING'' DITTA DBNET SRL-CIG B50DF01A6B | | | |